Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
DF2023/172
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 12,50€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/172 |
09.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/178
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Žilinské komunikácie, akciová , Cena spolu: 1048,19€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/178 |
09.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/170
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DOXX - Stravné lístky , Cena spolu: 546,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/170 |
07.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/171
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Sako - Autoopravár , Cena spolu: 330,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/171 |
07.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/168
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LK TRANS-SK, s.r.o. , Cena spolu: 894,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/168 |
06.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/169
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ADMACOLOR, s.r.o. , Cena spolu: 173,40€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/169 |
06.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/167
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 58,02€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/167 |
05.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/166
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Agafonov , Cena spolu: 430,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/166 |
05.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/159
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 91,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/159 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/164
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 569,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/164 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/161
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 40,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/161 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/158
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 2403,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/158 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/163
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 154,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/163 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/162
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 11,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/162 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/160
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 10,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/160 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/165
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FENSTER, s.r.o. , Cena spolu: 1176,00€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/165 |
01.06.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/156
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Ľudmila Chodelková , Cena spolu: 90,73€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/156 |
25.05.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/157
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ENERGO AQUA,s.r.o. , Cena spolu: 194,28€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/157 |
25.05.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/155
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 18,07€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/155 |
24.05.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/153
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 360,72€ s DPH , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/153 |
22.05.2023 | Žiadny súbor |